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谷城县土肥站2025年单位预算编报说明
发布日期:2025-01-15  【字号:



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第一部分   谷城县土肥站概况

第二部分谷城县土肥站2025年预算情况说明

第三部分   谷城县土肥站2025三公经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分谷城县土肥站2025年部门预算表(见附表)   

 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受人大审查监督。  

                       

、单位概况

谷城县土肥站定编10人,实际在职人员8人,退休人员6人,主要职责是:(1)加强耕地质量建设与保护;(2)加强肥料管理,保障肥料市场安全,引导农民科学施肥;(3)加强并引进耕地质量保养、肥料使用、植物增产及节水农业等土肥水新技术、新产品的研究、试验示范及推广应用;(4)土壤肥料监测体系建设、管理与服务;(5)主持实施测土配方施肥、高产农田建设、化肥减量增效项目、等;(6)对全县农技推广人员及农民朋友进行土肥水技术指导和技术培训;

二、谷城县土肥站2025单位预算情况说明

(一)2024单位预算收支总体情况说明

2025年财政拨款预算收入191.35万元,比上年度增加了20.17万,增加了11.78%,增加的原因是核定绩效及其他财政拨款增加(人员增加),包括:经费拨款139.35万元,其他财政拨款52万元(项目资金)。其他收入11.2万元。总收入202.55万元。

2025财政拨款预算支出191.35万元,比上年度增加了20.17万,增加了11.78%,增加的原因是核定绩效及其他财政拨款增加(人员增加),包括:基本支出139.35万,项目支出52万元。其他支出11.2万元。总支出202.55万元。

(二)2025单位财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款预算收入191.35万元,其中经费拨款139.35万元,其他财政拨款52万元,比上年度增加了11.78%,增加的原因是核定绩效及其他财政拨款增加(人员增加)。其他收入11.2万元。总收入202.55万元。

2025财政拨款预算支出191.35万元,比上年度增加了11.78%,增加的原因是核定绩效及其他财政拨款增加(人员增加),包括:基本支出139.35万,项目支出52万元。其他支出11.2万元。总支出202.55万元。

三、2025“三公”经费预算情况说明

2025谷城县土肥站三公经费支出预算合计0.35万,比上年度减少5.4%,主要为公务接待0.35万元,公务用车运行费0万元,有预算出国出境费用、公务用车购置费用。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

五、谷城县土肥站2025年单位预算表(见附表)                

       


     附件:     土肥站C08+附录3财政部部规报表-附表4:部门预算草案报表(谷城)_2026-02-06.xls

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